
專業
省錢
省心

·一站式商業、法律服務
·標準化流程化服務
·工商注冊、變更、注銷
·公積金社保服務
·初創和中小型企業股權設計、法律服務
服務內容
完善的內部控制框架體系應該包括五部分:
一、內部控制部分,包含:
(一) 治理結構
(二) 機構設置及權責分配
(三) 內部審計
(四) 人力資源政策
(五) 企業文化
二、風險評估部分,包含:
風險識別、分析和應對。
三、控制活動部分,包含:
(一) 人員
1.職務分離控制
2.授權審批控制
3.人力資源控制
(二) 專項
1.財產保護控制
2.會計系統控制
3.信息技術控制
(三) 運營
1.流程控制
2.預算控制
3.運營分析控制
(四) 應急
應急處理機制
四、信息與溝通部分,包括:
(一) 信息采集與傳遞路徑
(二) 信息載體控制
(三) 信息審核、反饋與處理
五、內部監督部分,包括:
(一) 對內部控制建立與實施監督檢查
(二) 評價內部控制是否健全、合理、有效
(三)報告缺陷、采取處理措施、責任追究
服務特色
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專業服務
華信財稅擁有豐富的經驗和權威專業資格的CPA、中級會計師等專業團隊。
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雙重審核
青島公司變更的相關環節均安排嚴格審核環節,確保快速、高質量完成變更需求。
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標準化流程化業務處理
青島華信財稅在工作確認環節、交接環節、處理環節、審核環節,各項環節均標準化、嚴格化、精細化!
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內部培訓制度
華信財稅采用嚴格的統一內部培訓制度,確保服務質量整齊劃一。客戶要求能急時回復和解決!
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收費透明
青島華信財稅的價格體系均透明可見,沒有任何隱形收費。